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- 比如我司当月内销销售额为2004.79,当期内销销项税额为340.81,当月外销销售额为796093.96,当期进项税额为215685.72,前期进项留底税额为262274.33,当期进项税转出为892.34,当期增值税表主表15栏免抵退退税额为172381.79,当期免抵退税软件应退税额为146326.72(此为当月退税数据,会在下个月的增值税表反应),当期期末留底进项税额为304345.11,请问税负是多少?1.我想知道上面税负是多少,2.如果有免抵额或者没有免抵额的情况是否税负算法不一样
- 请问一下老师必须有留抵税额才能申请退税是不是上月必须要有留底税额还是这个月可以进项抵进去退税我只有外销没有内销的是生产型的
- 年底有留底税额会被清空吗?还是可以留在下一年使用,这个有期限限制吗?
- 您好!我公司上个月有一笔出口,本月单证信息全部收齐,本月没有进项,留底税额为0,但是有内销,那么本月还有应退税额吗?
- 您好!我公司上个月有一笔出口,本月单证信息全部收齐,本月没有进项,留底税额为0,但是有内销,那么本月还有应退税额吗?
- 您好!我公司上个月有一笔出口,本月单证信息全部收齐,本月没有进项,留底税额为0,但是有内销,那么本月还有应退税额吗?
- 举例,我期初留底税额为0,本月外销额为752568.69元.内销额为416414.69,销项为416414.69*0.17=70790.52元,外销进项转出为19311.39元.进项为157577.42,当月退税额为67475.51元.申报退税额为86692.98元,免抵额为19217.47元.我是生产型出口退税企业,我的税负率具体是怎么算的?谢谢
- 您好!我公司上个月有一笔出口,本月单证信息全部收齐,本月没有进项,留底税额为0,但是有内销,那么本月还有应退税额吗?
- 您好!请教您一下,6月我公司有一笔出口(单证不齐,信息不齐),7月份单证信息全部收齐,请问那个应退税额是6月计算出来等7月再退,还是6月不参与计算应退税额,到7月再参与计算啊(也就是到7月才拿应退税额和当月留底税额比较),谢谢
- 老师您好:您说生产企业退税应该根据当地免抵退税额,而不是期末留底税额,那每个地方税务局的免抵退税额的计算方法不一样么?那就我企业进行申报退税应该能退多少呢?
- 外贸商品流通企业 : 二月的时候供应商开入增值税发票, 已认证, 三月份的时候发现货物名称和报关单不符 通知供应商开具红字发票 又开了一份正确的增值税发票,红字发票和正确的发票都一起认证了 二月份没有销售 ,现在发现申报三月份的增值税纳税申报表的时候发现 没有留底税额 请问 怎么处理? 谢谢