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- 老师,您好!本公司有外籍员工,是任职一年以上的,他们在中国产生的房租医疗等福利费,是由我公司代垫,再由国外公司返还的。请问该笔返还费用应在涉外收入申报中报在哪个编码下面?谢谢!
- 老师,您好!本公司为外资企业,任职一年以上的外籍员工,他们在中国产生的福利费和工资,是由我公司代垫,再由国外母公司返还的。请问该类返还费用应在涉外收入申报中报在哪个编码下面?谢谢!
- 个人拿到了房租票,这笔费用是进福利费还是计入个人所得税?
- 老师你好,职工报销的公交IC卡的费用,做在差旅费与福利费哪个合适,通讯费可不可以直接做在职工福利费中?谢谢!
- 、中秋节,公司给员工发的月饼是否要并入工资计算个人所得税? 可入福利费吧
- 老师你好! 我公司在去年发生一起劳动争议事件,我单位职工在工作时右手拇指受伤,现法院判决要求我公司支付该职工一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性工伤伤残就业补助金及双倍工资合计68000元,试问老师这笔费用是否可以在应付福利费中列支,还有在明年汇算清缴中是否要纳税调整。谢谢老师!
- 您好: 我单位由吵架引起的伤病医药费二万多,公安局至今找不到罪犯,此笔费用都有我单位支付,可以做单位费用支出吗?因为所提的福利费没有这么多,谢谢!