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- 从土耳其进口货物,海关编码40021913.00,查到最惠国税7.5%,普通14%,请问按哪个?增值税17%, 意思是总的税收7.5%+17%吗?谢谢
- 老师:您好!进口冰冻对虾HS03061729,查税则书只能查到如下信息:最惠国5%,增值税13%,A入境通关单。请问:进口需要办理哪些资质?有没有进口虾方面的优惠政策。谢谢
- 第一次进口时已经交了进口税+增值税1.是退回去修的时候,要求去把税退回,等下次修好进口时再重新交税呢?2.还是不要申请把税退回来了,等修好进来时也不用交税呀?
- 我发现去年少交了城建税1万,今年2月份准备补交,请问要滞纳金吗?另我司如是简易征收用户,税局要交补交增值税1万,请问如何做账?
- 请问从德国进口的设备,HS编码为9031499090,是否可以享受进口关税最惠国税率,HS编码表显示 惠税:0 普税17 增值税17 ,是否只需交增值税即可?关税为0?非常感谢!!!
- 老师您好,关于关税如何惩治收的计算方法,一直搞得不是很明白,想请教一下老师,我这样计算对不对?例:进口一批布关税税率是10%,增值税税率是17%,2美金一码,共进1200码,总共税收是不是2*1200=2400*6.5(假设汇率6.5)=15600*0.1=1560RMB,增值税15600+1560=17160*0.17=2917.2RMB,总共须交1560+2917.2=4477.2RMB,谢谢.
- 老师,您好! 我们要为国内客户从非洲的坦桑尼亚进口一批99.99%纯度的电解铜,HS编码:7409190000,请问进口关税是不是4%,增值税17%?另外国外供应商必须提供什么单据和证书,SGS和CIQ都需要吗?我们进口商除了做一般进口单据之外,再做个自动进口许可证就行了吧?谢谢指点!
- 老师: 您好! 请问出口10000美元, 退税率13%, 增值税17%, 应退税多少? 谢谢!
- 老师:您好! 请问出口10000美元, 退税率13%, 增值税17%, 应退税多少? 谢谢!
- 我公司是一家外贸企业,现公司准备做进料加工复出口贸易,假设我公司现从国外进口产品A折合人民币100万,关税10万,进口增值税18.7万,产品A销售给一家工业企业,售价150万,开具增值税率17%专用发票,销项税额25.5万,工业企业加工成产品B,我公司收回产品B金额200万,B产品增值税税率13%,增值税额26万。我公司把加工好的产品B销售给国外,售价折合人民币金额240万,产品B的出口退税率为9%。请问我公司应收出口退税额多少,进项转成本金额为多少?谢谢
- 我公司是一家外贸企业,现公司准备做进料加工复出口贸易,假设我公司现从国外进口产品A折合人民币100万,关税10万,进口增值税18.7万,产品A销售给一家工业企业,售价150万,开具增值税率17%专用发票,销项税额25.5万,工业企业加工成产品B,我公司收回产品B金额200万,B产品增值税税率13%,增值税额26万。我公司把加工好的产品B销售给国外,售价折合人民币金额240万,产品B的出口退税率为9%。请问我公司应收出口退税额多少,进项转成本金额为多少?谢谢
- 老师:以下的HS编码对应的进口关税是否正确·?从德国进口4814200000 纸质墙纸 进口关税7.5% 增值税17%4814100000 木料或草粒等饰面壁纸 进口关税7.5% 增值税17%4814900000 其它壁纸及类似品 进口关税7.5% 增值税17%3918101000 聚氯乙烯制、无品牌成卷 进口关税10% 增值税17%
- 老师你好,商口取消出口退税了,出口1万美金,汇率6.8279的话,按你上面说的分录,借:应收帐款56672,借:应交税金--应交增值税11607,贷:主营业务收入68279,这个11607的应交增值税,就是说尽管企业在取消了出口退税后,还是可以免去11607的增值税的,是这个意思吗?可以说得详细一点吗?谢谢!
- 老师,辅导期 6月份有出口是不是就可以开增票,给国内公司开票 是不是6月份就可以开了 能抵上月的进项税
- 老师,您好!接上一个问题。如果该产品我们进口的CIF价格是18,然后按规定缴纳进口关税跟增值税后,卖给工厂的价格是20,那么可以抵扣的增值税怎么计算,增值税17%,我们还需要交其他哪些税?谢谢!!
- 老师,您好!我还是没有很清楚。如果该产品我们进口的CIF价格是18,然后按规定缴纳进口关税跟增值税后,卖给工厂的价格是20,那么可以抵扣的增值税怎么计算,增值税17%全额抵扣是指卖给工厂后给工厂在价格为20的基础上开增值税发票,也就是23.4,然后我们自己再交(20-18)*0.17=0.34的增值税。是否还要交地税的?怎么计算?谢谢老师
- 老师你好,我们公司11月份从美国进口了一批花岗石料石,是按一般贸易进口的,价值9000美金。进口后交了进口增值税1万多元(因为料石,所以没有关税)。此批料石是我们客户免费送给我们的,不收钱。(因为我们的客户想我们用这批料石加工成产品后返销给他们)。我想知道现在我们可以不付汇吗?下一步该怎么办?是不是我们必须付汇核销?十分感谢您的回答。
- 我有一笔海关增值税1月作帐了,但未去税务局抵扣,故在报表中没有显示在2月去税务局抵扣,但没有做帐,但未影响增值税总额,这样合理吗? 谢谢