老师您好:我想问的是比方对方上个月开给我增值税专用发票,我上个月就论认证了,这个月发现有错了,那对方拿到申请单后,开给我公司增值税专用红字发票,那我公司要不要去认证的?还是不用去认证的,直接做帐好了?谢谢! 您好:我想请问下,我们现处于辅导期,属一般纳税人,上月我司开出去的增值税发票这月发现有误(本公司的原因导致),那这月需开红字发票冲销,是不是需要对方公司开具拒收证明,如果开应如何开拒呢,复印件可以吗?开具之后我公司凭国税网下载的开具红字增值税发票申请单和对方公司的拒收证明,是不是就可以去所属税务机关提出申请呢?