您 好,请问我在纳税申报系统中作进项税额转出,是在非既征既退中录入,还是在既征既退中作录入,谢谢 您 好,我单位是外贸企业,现在有一笔业务处理错误:10月份我有进项发票一份,是用于外销的,我按内销在纳税申报系统中做的登记,11月份我想更正,请问是不是在附表二中做调整,如何调整,在哪一项下做调整,谢谢,急