- 外贸公司出口应税消费品的消费税应退税额计税依据?
- 我外贸公司出口应税消费品的消费税应退税额计税依据
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- 您好老师,我外贸公司出口应税消费品的消费税应退税额计税依据如何确定?
- 你好,我外贸公司出口应税消费品的消费税应退税额计税依据是什么?
- 单一窗口,我外贸公司出口应税消费品的消费税应退税额计税依据如何确定?
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- 综服企业向其主管税务机关申报代办退税,应退税额如何计算?
- 请问,例如:我公司10月因留抵进项税额为10<免抵退税额为30,所以上月应退税额=10,产生了免抵税额=30-10=20会计分录,借:其他应收款-出口退税 10
- 你好,我们提交给报关行的报关资料中箱单发票申报要素报关单上面的HS编码是正确的编码,而且是有退税额的。但是最近收到正本的退税联了,发现上面的HS编码跟我们报关资
- 老师您好,我公司是生产型出口企业,实行免抵退税收政策。2013年底应退税额675万,但是期末留抵只有3万元,这样企业实际退税额3万,剩下672万元企业如何处理?
- 老师您好,外贸企业一个关联号,一张报关单只有一条报关数据,开进来的发票是同一个单位,退税额超10万 要发函吗?
- VPDN国税网站有信息显示7月份申报的数据已审核受理,免抵退税额6162.37,我公司这个月8月份没有出口业务,只有内销,那这个6162.37元在8月份数据申报
- 请问所属期11月我单证收齐 申报了出口退税424.97元(款项尚未收到) 增值税纳税申报表中第15栏“免抵退货物应退税额”424.97的退税 是12月份填写还是
- 老师,我在国税申报网上正式上传明细文件和汇总文件时不能上传,显示免抵退汇总表中免抵退税额抵减额(13852.63)与开具免税证明(0.01)不一致。免抵退汇总申
- 老师,请问:年外销收入1000万,进项税额为100万时: 应退税额=1000万*0.13=130万 进项税额转出=1000万*0.
- 老师,您好,我公司是外贸企业,最近一单退税换汇成本检查发现换汇成本为4.495低于合理下限,影响退税吗;另外系统“可退税额”比对应的增值税进项发票多0.01,这
- 我公司7月出口,当时由于特殊原因,当月未申报出口收入,从道理来说,如果当月算免抵退是没有的,只产生免抵额,后在8月份才申报出口,按8月计算有产生退税额,请问这样
- 你好,我们公司有外销,但没有税可退,生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表中当期应退税额数为零,而当期免抵税额数有。请问这个公式中,税负率计算公式:(本期已交税
- 如果自己单证收齐,我看免抵退汇总表是有产生退税额的。那我想问下,如果电子信息不齐呢(可这个我是不知道的呀),这样也产生退税额吗?
- 老师好,单证收齐金额*汇率*出口退税率=当月免抵退税额,那这个汇率是按货物出口那个月,还是收齐那个月?
- 老师,你好,我HS编码报错,导致这个HS编码对应的退税额为0,那我这票货物没有退税,那不会转内销的吧?也不会说还要交税之类的吧?
- 国税预审出来:可退税额误差比例( 0.21%)超出±0.2%,可是查过之后根本就没问题 求解
- 70000是应纳税额 130000可退税额 可免抵多少 无免征
- 我公司于3月5日报关出口一批货物,90天出口退税期,应于6月15日申报出口退税,但还有10%的尾款没收到,可能会在7月份才能收到,这样就会损失这笔退税额,因为金
- 你好,我们是纯出口的外资公司,请问增值税纳税申报表附列资料》(表二,以下简称附表2),是怎么填写的?尤其是进项税额转出和退税额,怎么填写?
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- 什么是汇算清缴报告?别说我没说哦
- 某自营出口生产企业是增值税一般纳税人,出口货物的征税率为13%,退税率为10%。2020年3月外购货物准予抵扣进项税额50万元,货已入库。上期期末留抵税额3万元。当月内销货物不含税销售额210万元,出口货物销售额折合人民币260万元。则该企业当期的应退税额为( )万元。 - 赣榆税务师《涉税服务实务》每天一题:应退税额