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你好,我是国内的一家小型外贸企业,5月第一次做了一笔外贸业务,进项发票和销售发票均于当月开具,进项也是5月认证,当时申请的时候进项税填错了,填到了本期认证可抵扣栏次,但是此笔进项税未做抵扣,已于7月份去税务局更正申报了,这样会影响到我退税吗?有什么影响呢

您好!一般来说不会影响,但退税是属地管理,各地要求有所不同,建议与主管税务机关做进一步确认。如有其它疑问,欢迎继续在江苏会计网(www.cpa.js.cn)平台上提问,谢谢!
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