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老师好,我们公司是外贸企业,请问2016年12月出口的货物在2017年如何申报,退税系统所属期选择201612登入吗?然后批次填写02对吗?跨年度申报出口退税具体怎么操作,还有哪些需要注意的。谢谢

您好!根据国税总局《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的要求:外贸企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报,根据您的描述2016年12月份出口的2017年申报出口按正常流程申请即可,外贸企业所属期填写申请本月,若2017年1月申报则所属期应为201701,申报批次属于同一所属期分多次申报的,当月第一次申报填写01,第二次申报填写02。如有其他疑问,欢迎继续在浙江电子口岸政务咨询平台提问,谢谢!
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