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现在8月下旬可以申报2014年1月到6月的退税吗?退税所属期填写6月还是8月? 还有1-6月当中4月和5月各有一票的进项发票还没有认证过,能否申报的时候跳过这两票?

您好!1、企业应该在退税期限内各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报,增值税申报期一般是当月15号之前,国税另行通知的除外;2、贵司如果是外贸企业的,退税所属期填写申报当月;3、可以的。如有其它疑问,欢迎继续在江苏会计网(www.cpa.js.cn)平台上提问,谢谢!
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