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你好,我公司有进料深加工转厂业务,当月发生了深加工,领用了国内材料生产,当月没有开票,那这些材料是不是不用转出,等下个月开票了再转出??还有就是我们当月发生了转厂,而下个月我们才转出一部分(销售一部分),使用的国内材料不能确认是多少,我公司该怎么算这个国内材料进项税?

您好!建议开票以后转出。能直接区分是深加工结转的料件,在直接领用环节做进项税额转出,不能直接区分的使用目的,在销售环节做进项税额转出。
http://www.cpa.js.cn/show/66064.html

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