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我公司出口一批货,报关单上1000个,其中有100个是库存,该库存为以前客户的赠与,其余900个可开增值税发票,请问申报退税时应申报900个退税,那另外100个应怎样做处理?要补税吗?但是该100个赠品也没有收到进项税发票。

您好!根据您的描述,另外100个不能开具增值税发票的,并且连进项发票都未取得,需要视内销补税。如有其它疑问,欢迎继续在江苏会计网(www.cpa.js.cn)平台上提问,谢谢!
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