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外贸企业,有一批进项是6月取得现在可以认证,还有一批是7月取得,但是7月做申报时,是分批次报还是合在一起?主要是做增值税申报时,以及做6月份账时只涉及到6月的进货,和出口退税进项认证的数据不同步啊??

您好!出口退税的申报是和出口货物对应的,如果进项的增值税发票,是分开取得的,但是货物是7月份出口的,企业7月份一起申报没有问题。如果货物是6月份出口的,但是增值税发票还没有取得完整,有效期内的也建议一起申报,超过有效期了,建议办理出口退税延期。这个申报不会和增值税申报不同步的。如有其他疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
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