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增值税专用发票,跨月需要开红字,整个操作流程是怎样的?如何做?谢谢

您好!一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合直接作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。主管税务机关审批后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。 红字专用发票与《通知单》一一对应。如有其他疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
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