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老师,您好!1、杭州这边的企业出口销售统一发票在开票软件上开好后,是否需要在增值税纳税申报表中手工录入申报?我们公司11月份开了一份出口销售统一发票,但是忘记在申报表中申报了。2、出口销售确认收入是根据出口销售统一发票的发票联做帐吗?借:应收帐款 贷:主营业务收入

您好!1、出口销售发票开具后,企业还需要在增值税纳税申报表附表一中第三大栏免征增值税货物及劳务销售额明细中录入.跨年度没申报的,需要联系当地国税部门说明情况;2、出口销售确认收入可以根据出口销售统一发票的发票联做帐。借:应收帐款 贷:主营业务收入。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
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