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老师好,我公司8月内销118158.12元,外销45415.1元,销项税应该是=(118158.12+45415.1)*0.17=27807.44元,但我所传报

提问:
老师好,我公司8月内销118158.12元,外销45415.1元,销项税应该是=(118158.12+45415.1)*0.17=27807.44元,但我所传报表上11栏显示20086.88元是仅内销的销项税,那外销的不用交销项税吗?还是我哪里操作不当?月末认证进项税20785.1元(其中固定资产税金857.26元)。报表上的19栏应纳税额为什么是0?还有在报表上固定资产的这个857.26元税金好像没有体现?因为我在固定资产报表未申报之前就是这些数据,申报之后没有改变。请指正。谢谢!
回答:
您好!外销是不交销项税的,所以这个记录是准确的,19栏为0,说明企业期末有留抵,所以就是税额为0.固定资产金额不体现在增值税报表中,但需要在固定资产进项税税抵扣情况表体现。如有其他疑问,欢迎继续在江苏电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
增值税申报表计算是否有误?

http://www.cpa.js.cn/ask/69809.html

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