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老师,你好,企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的“免税

提问:
老师,你好,企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的“免税货物销售额”栏。这是不是说出口后一个月内要开进项发票?
回答:
您好!您说的是指销售额,是指卖,而进项是买,这个没有直接的联系。如有其他疑问,欢迎继续在江苏电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
关于出口货物开增值税发票

http://www.cpa.js.cn/ask/52032.html

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