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老师你好,我们是新办生产型出口企业,这个月第一次做外销入账。在我这个月准备报上去的增值税申报表上显示,期未留底税是154319.54,实际抵扣税额14417.3

提问:
老师你好,我们是新办生产型出口企业,这个月第一次做外销入账。在我这个月准备报上去的增值税申报表上显示,期未留底税是154319.54,实际抵扣税额14417.31,应抵扣税额合计168736.85,进项税额186680.93,进项税转出17944.08。这样的话分录怎么做的呀。如有从销售到最后退税入账的分录,请给我提供下。非常感谢!
回答:
您好!您的问题不是很明确,企业做外销入账,企业应该借:银行存款,贷:主营业务收入-外销,这个和增值税申报表上的显示无关的,而且企业增值税申报表上的内容是根据企业做的会计分录确定的,分录没做是无法填写增值税申报表的,所以应该根据分录来看增值税申报表怎么填写,而不是根据增值税申报表倒推会计分录。如有其他疑问,欢迎继续在江苏电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
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