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不知道这个问题是不是该这里提问?城建税这些都是按增值额缴纳的,这个增值税计征依据是?1:实际缴纳的本月增值税额!销项税额-进项税额=应纳税额缴纳2:我企业是出口

提问:
不知道这个问题是不是该这里提问?城建税这些都是按增值额缴纳的,这个增值税计征依据是?1:实际缴纳的本月增值税额!销项税额-进项税额=应纳税额缴纳2:我企业是出口企业,就是国内销售加国外的销售*17%-进项税额缴纳请解答谢谢!
回答:
您好!1、应纳城建税税额=实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额×地区适用税率。增值税计征税依据是本月实际缴纳的增值税(销项税—进项税)。2、国外销售的货物是实行退税且也不开具增值税发票,不存在缴纳增值税。故城建税按(开具的销项增值税发票税额—取得的用于抵扣的增税进项发票税额)*适用税率。建议企业与主管地税再次确认。如有其他疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
按增值税额缴纳的税金

http://www.cpa.js.cn/ask/15101.html

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