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- 我司是从事芯片进出口贸易,在做海关备案时找不到相对应的行业种类,应该如何处理
- 我们是新办的纯外贸企业,8月份出口了二票,相对应的也认证了这两票的进项发票,我们的退税率是17%,我申报时,先把全部进项转为不抵扣发票,这时,表二的26栏,27
- 我想请问一下,以后贸易信贷系统与电子口岸联网后,我们的预收货款额度,会不会根据我们7月14日后实际收到的预付款,相对应的货物正常出口后的记录,及时提高预收货款额
- 有一部分的预收货款,超过了其相对应的额度,我们只能等相对应的货物出口后,才能提取?货物出口后,我们这部分的预收货款,因为超过了其相对应的额度的,我们还是在预付款
- 我司出口到出口加工区的原料及包装物办理退税时需要提供哪些资料,国税要求我们提供出口加工区相对应的出境货物备案清单,但我们只有出口加工区的出境货物备案清单,由于是
- 你好,老师,成册书籍HS编码4901990000,相对应的退税是多少?网上有0%和13%,谢谢!
- 老师,你好,电子口岸进去后,点击出口退税等图标没反应,不能进去相对应的界面是怎么回事啊?
- 你好,我们7.23,24号发的3票空运 到现在还不能在电子口岸里面查到相对应的报关单,请问 是什么原因?谢谢。
- 你好!我公司的地址发生变更,相对应的对外贸易经营者备案登记表里面的地址也需要进行变更。请问需要怎么操作进行变更?登记表之前是在江苏省商务厅办理的。
- 英国公司出口的HS编码是68051000,是什么东西呢?如果国内报关的话,相对应的商品编码是什么呢?这是同一样东西
- 那在出口货物报关单中的成交方式也写CIP等相对应的成交方式吗?
- 公司有电子口岸卡,但是没有读卡器,请问这个读卡器可以用其他的例如防伪税控那个读卡器吗,还是必须去购买和电子口岸相对应的读卡器的
- 你好!我现在有一批货已经退单成功了,但是现在发现一个问题,HS编码相对应的品名是天文望远镜,但是报关单上写的是望远镜,少了天文2个字,但是下面还有一行备注写天文
- 老师,您好!货物生产地是在秦淮市的,但是秦淮市没有相对应的境内货源地编码?我应该归到哪个编码?
- 老师,你好,请问一下我们跟客人签的是CIF价,然后,报关的话,报关单上成交方式写CIF,运费,保费是不是也要相对应的写上去,那么,下面的商品名称规格这项里的单价
- 请问,在外汇监测管理中出口国家与对应美金收汇的国家的比例是多少的? 如果,出口国家不能与外汇进来的国家相对应,或者比列比较低,会有影响吗?
- 我企业在2012年12月5日 申报出口货物退运,并且已经交了相对应的关税和进口增传值税,我想咨询一下,出口货物因质量问题退货的,要不要交关税和进口增值税,已经缴
- 老师,您好。请问女式上衣与女式衬衫的区别是什么?只有区别好以后,才能找正确相对应的HS编码
- 材质是:PP 用途:放在手提包里放些杂物,那我用以下哪个编码比较好:4202320000 还是3926100000 ?那相对应的中文品名:PP杂物袋/PP钱袋
- 老师,我们有一款不锈钢管,不是圆形的,是长方形,规格是30*60mm,请问相对应的HS是哪个,谢谢!
- 我公司有两单报关的时候货内境源地归错了,湖南邵阳报成了湖南其他,而且这两单相对应的增值税发票的开票日期在出口日期之后,能不能改单?因为国税那边说必须要改正确后才
- 我有个国外客户向我订购配电盒以及相对应的断路器,配电盒和断路器是不同厂家生产的,可是客人需要我发货的时候把断路器放在配电盒里以便减少体积,如果是这样的话,我在出
- 出口“胶带” 报关时没有报出相对应的规格,进项发票上有具体规格,请问影响退税吗
- 老师好!报检时,启运口岸和目的机构是不是相对应的,比如,启运口岸是“福州口岸”,那么目的机构对应的就是“福州局本局”,若启运口岸是“福清江阴口岸”,那么对应的目
- 老师,你好!我在2012年1月19日收到一笔19970.00美金的一般贸易出口收汇货款.该笔货款相对应的货物是在1月8日出口,出口报关金额为20000.00美金
- 2011年12月1日后,新的核销政策出来后,报关还需要提供核销单吗?在报关出口后,在电子口岸上的操作,还是要在“出口收汇”上输入该笔相对应的核销单提交,再在“出
- 你好!我公司工商营业执照注册号码发生变更,因而相对应的对外贸易经营者备案登记表上的工商注册登记号码也需要变更,需要提交哪些资料。到哪里变更?我们的备案登记机关是
- 核销单和和相对应的报关单遗失怎么办?
- 你好,是外贸型企业。这个月预申报时,有张报关单相对应的进项发票是9月份的,我是9月底才认证的。我想先试下,把这笔出口和其他单子一起预申报,如果能通过的话,那最好
- 老师,您好,我司股东变过了,相对应的工商注册证,海关登记证书上的股东也做了相应的变更.昨天打电话问说操作员卡不用变更,我不太确定.所以请问电子口岸操作员卡及法人
- 我们是新办的纯外贸企业,8月份出口了二票,相对应的也认证了这两票的进项发票,我们的退税率是17%,我申报时,先把全部进项转为不抵扣发票,这时,表二的26栏,27
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