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老师好!我们是一家外贸公司2012-08-20注册成立,2012-09-05被认定为一般纳税人(辅导期),供应商于9月份开具增值税专用发票给我公司,请问我公司要想在10月抵扣这些税额,是不是9月份必须要验票?(也就是说辅导期内当月验票次月抵扣)有这样的说法吗?

您好!辅导期的企业还是按照原来的当月验票次月抵扣的操作。
http://www.cpa.js.cn/show/56086.html

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