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我在申报申报表时,在主表的23栏里多填了180元,下个月申报时该怎样冲回?当时做的分录是借:管理费用180 贷:现金180借:应交税金-——应交增值税(减免税)180 贷:营业外收入180

您好!如果会计分录没多计180元,只是纳税申报时进项税多填了180元,则不需要进行账务处理,下月申报时少报这180元进项税就可以。如有其它疑问,欢迎继续在江苏会计网(www.cpa.js.cn)平台上提问,谢谢
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