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您好:我司是一家外贸生产企业,本月在检查时发现上月有张外销发票开错了,那么这月应该开红字发票冲销,再开一张蓝字发票,请问那么去申报的时候是拿上月开的发票,还是本月正确的发票去申报呢?

您好!如前期已单证不齐申报,则外销发票重开后,收齐前期数据并进行冲减,然后按正确的发票做单证齐全申报。如是递交资料,一般是错误发票、红字发票、重开蓝字发票都需提交,若地方主管退税机关另有其他规定的,则以其要求为准。如有其他疑问,欢迎继续在江苏会计网(www.cpa.js.cn)平台上提问,谢谢
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