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发票已在本期认证相符,在次月红字冲销,那在当月增值税申报表中应如何填列?在附表中免税货物用是否填列扣除红字冲销的部份,余留抵税额?

您好!企业次月红字冲销,不需要在当月增值税申报表中体现,不应该填在免税货物中,企业到税务局申请开具红字发票,然后可以冲减当月的应缴税金.申报表填写与正常相同,就是直接把应缴的税,减去冲掉的税。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
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