您好!对于出口业务没有开出增值税专用发票,那填报增值税纳税申报表时,是否需要在附表2中填入本期出口销售的的未开增值税专用发票的金额。
您好!企业不需要附表2中填入本期出口销售的的未开增值税专用发票的金额,外贸企业的话填在主表的免税收入里,生产企业填在主表的免抵退收入里。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
http://www.cpa.js.cn/show/18624.html
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