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老师,您好!本公司有外籍员工,是任职一年以上的,他们在中国产生的房租医疗等福利费,是由我公司代垫,再由国外公司返还的。请问该笔返还费用应在涉外收入申报中报在哪个

提问:
老师,您好!本公司有外籍员工,是任职一年以上的,他们在中国产生的房租医疗等福利费,是由我公司代垫,再由国外公司返还的。请问该笔返还费用应在涉外收入申报中报在哪个编码下面?谢谢!
回答:
您好!如上所述,代垫款的收汇的申报,应区分代垫的基础交易类型,且国内公司与国外公司是否存在投资关系也会导致申报编码不同。建议企业根据实际情形申报。如有其它疑问,欢迎继续在江苏电子口岸政务咨询平台上提问。谢谢!
关于外籍员工福利费的申报

http://www.cpa.js.cn/ask/72141.html

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