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老师好,现我们有张消费税税票,也就是税收(出口货物专用)缴款书,号码显示是(020031)1779854,我在外贸退税系统11.0版本中录入消费税发票号码时我录

提问:
老师好,现我们有张消费税税票,也就是税收(出口货物专用)缴款书,号码显示是(020031)1779854,我在外贸退税系统11.0版本中录入消费税发票号码时我录入0200311779854,预审的时候疑点说在总局税票信息中无此税票号,后来我查了以前我们财务申报过的一票消费税退税,发现按照以前的报法,我这张发票应该录入是0031177985401,但是我照此输入,预审也是没有此税票号,这张发票是10月份开具的,同样的10月份的增值税发票信息都有了,请问老师,正确的输入号码应该怎么输啊,是不是增值税和消费税的信息会不同步吗,我在退税系统税种选择的是C啊,为什么会出现这种情况啊,请老师帮忙解答下,谢谢!
回答:
您好!企业出口发票号码不需要填写,但进货凭证号消费税的录入规则为去掉专用税票括号内的第2、3位数字后,在最后加上两位项号,如:专用税票号是(020011)2873220的第一条记录则录入为0011287322001。请确认。如有其他疑问,欢迎继续在江苏电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
消费税退税退税系统录入问题

http://www.cpa.js.cn/ask/41950.html

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