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老师 你好 出口退税系统7月份已经做出口,7月份账面也记销售了,因为没买到出口发票,才到9月份开的,退税系统里面的发票号码是自己编号的,是不是在出口退税系统红

提问:
老师 你好 出口退税系统7月份已经做出口,7月份账面也记销售了,因为没买到出口发票,才到9月份开的,退税系统里面的发票号码是自己编号的,是不是在出口退税系统红冲后,按9月份开票的重新录入一份,(红冲做单证收齐,还是不齐?如何判断)不知道这个月出口退税系统如何处理呀,?希望老师讲详细点。 15号是截止了,很急 谢谢老师!
回答:
您好!如出口退税系统7月份已进行申报,9月才开具出口发票,则本月需对7月份的申报数据进行冲红,然后按开票数据重新录入一笔明细。红冲无需做单证收齐或不齐,只是对录入的数据进行负数冲减。如有其它疑问,欢迎继续在江苏电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
出口系统

http://www.cpa.js.cn/ask/38156.html

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