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本公司偶尔有出口业务,财务方面了解不是太清楚,有如下问题,举个例子:和老外签订合同金额10W(FOB),报关时少报成了9W。会计说这样不行,他说报关还是要报10

提问:
本公司偶尔有出口业务,财务方面了解不是太清楚,有如下问题,举个例子:和老外签订合同金额10W(FOB),报关时少报成了9W。会计说这样不行,他说报关还是要报10W,要不然他做出口专用发票时有问题。因为出口发票金额是和报关金额一样的,如果报9W,那么出口专用发票上也是9W,但实际是收10W,这样出和入不统一,要交所得税。请问是这样吗,具体应该怎样操作?谢谢
回答:
您好!企业所得税是按企业取得的收入(如销售收入,提供劳务收入、转让所得、股息红利收入、利息所得等收入)来征收的。如不管企业收到的是10万,还是9万,都是要缴纳所得税的。只不过收到9万,剩余的1万在进行账务处理时是计入营业外收入,即会计做账时计入的科目有所不同而已。报关单金额有误,若企业可以提供真实有效的资料,可以向海关申请改单,但是需要等报关单、核销单退下来后,海关将根据企业提供的资料进行判断。改单需提供的资料如下:1、《进出口货物报关单修改/撤销申请表》; 2、相应提交下列有关单证:(1)可以证明进出口实际情况的合同、发票、装箱单等相关单证;(2)外汇管理、国税、检验检疫、银行等有关部门出具的单证;(3)应税货物的海关专用缴款书、用于办理收付汇和出口退税的进出口货物报关单证明联等海关出具的相关单证。(4)海关要求提供的其他材料。
关于实际订单金额和报关金额及出口专用发票金额?

http://www.cpa.js.cn/ask/36246.html

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