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老师:您好,是购材料暂估,下月收发票入帐,如果不全部冲红,差额调怎样做帐?谢谢

提问:
老师:您好,是购材料暂估,下月收发票入帐,如果不全部冲红,差额调怎样做帐?谢谢
回答:
您好!1、进货发票未到且款项未付的,如企业能确定该批货物所要支付的货款,可暂估入账,借:库存商品 贷:应付账款—暂估款。待支付货款取得发票后,红字冲减做相反的分录借:应付账款-暂估应付账款 贷:库存商品。然后按收到发票按发票入库,借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税贷:银行存款。2、暂估入账的,是不能根据发票进行差额调整的。使用差额调整的情况是在企业已收到真实票据但录入金额少或多时。如有其它疑问,欢迎继续在江苏电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢
材料暂估,下月收发票入帐

http://www.cpa.js.cn/ask/35268.html

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