颜会计您好。我在做所属期是2010年4月份的出口退税的时候,在填制生产成本汇总表的时候,有一栏要求填写销售税额数,我单位在这个所属期内开具了两张增值税专用发票,
提问:
颜会计您好。我在做所属期是2010年4月份的出口退税的时候,在填制生产成本汇总表的时候,有一栏要求填写销售税额数,我单位在这个所属期内开具了两张增值税专用发票,金额是2700元。按照17%的税率,税额是459元。但是老师我在填写的时候一不小心填写了2700元而不是459元。现在正式申报已经报上去了不可以改了。老师我想问的是我这样操作不当会影响我单位的退税进入我公司的退税账户啊???如果要解决,还有什么办法啊???
回答:
已经正式申报了,系统中已经不能做修改了,企业申报数据有错,国税审核数据时应该会审核不通过的,如果审核不通过,会影响税款进入公司退税帐户,建议企业和当地主管退税机关说明情况,修改数据。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,
再问销售税额
http://www.cpa.js.cn/ask/23270.html
颜会计您好。我在做所属期是2010年4月份的出口退税的时候,在填制生产成本汇总表的时候,有一栏要求填写销售税额数,我单位在这个所属期内开具了两张增值税专用发票,金额是2700元。按照17%的税率,税额是459元。但是老师我在填写的时候一不小心填写了2700元而不是459元。现在正式申报已经报上去了不可以改了。老师我想问的是我这样操作不当会影响我单位的退税进入我公司的退税账户啊???如果要解决,还有什么办法啊???
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已经正式申报了,系统中已经不能做修改了,企业申报数据有错,国税审核数据时应该会审核不通过的,如果审核不通过,会影响税款进入公司退税帐户,建议企业和当地主管退税机关说明情况,修改数据。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,
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