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您 好,我单位是外贸企业,现在有一笔业务处理错误:10月份我有进项发票一份,是用于外销的,我按内销在纳税申报系统中做的登记,11月份我想更正,请问是不是在附表二

提问:
您 好,我单位是外贸企业,现在有一笔业务处理错误:10月份我有进项发票一份,是用于外销的,我按内销在纳税申报系统中做的登记,11月份我想更正,请问是不是在附表二中做调整,如何调整,在哪一项下做调整,谢谢,急
回答:
您好!企业只要在增值税申报附表二中做调整,在免税货物中调整.如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
报表处理

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