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老师您好!我们有几笔预收款零零碎碎加起来有2万多美金,当时业务员操作错误去银行结汇时是用样品费来结算的,从而没有银行收汇核销联,而我们的会计做账时却做成了预收款

提问:
老师您好!我们有几笔预收款零零碎碎加起来有2万多美金,当时业务员操作错误去银行结汇时是用样品费来结算的,从而没有银行收汇核销联,而我们的会计做账时却做成了预收款。现在的问题是这几笔款项无法核销因为没有核销联,而财务也冲不了帐,请问我是否可以在下次的报关金额中多报点。比如这次实际金额20000美金,多报500美金,也就是20500,而用20000的核销联去核销,到时候财务做账根据发票金额20500去做,从而可以冲减掉以前几笔预收款的500美金,请问着这样是否可以?是否会造成账务混乱? 谢谢!
回答:
您好!根据会计准则真实性原则,会计核算应当以实际发生的经济业务为依据,如实地反映经济业务、财务状况和经营成果,做到内容真实、数字准确、资料可靠。不建议企业这么操作。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
未有银行收汇核销联的预收款该怎样做做账?

http://www.cpa.js.cn/ask/15685.html

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